A.六個(gè)月,期滿后可以續(xù)凍
B.一年,期滿后可以續(xù)凍
C.六個(gè)月,期滿后不能續(xù)凍
D.一年,期滿后不能續(xù)凍
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A.執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)
B.其他人員代為送達(dá)
C.傳真形式送達(dá)
D.電子形式送達(dá)
A.下級(jí)行向上級(jí)主管部門申請(qǐng)----上級(jí)主管部門審查并提出建議------上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)部審查并提出建議------上級(jí)法律合規(guī)部匯總并進(jìn)行法律審查-----上級(jí)行長(zhǎng)會(huì)審議------討論通過后上級(jí)行長(zhǎng)簽批下發(fā)
B.下級(jí)行向上級(jí)法律合規(guī)部提出申請(qǐng)-----上級(jí)法律合規(guī)部匯總后分別送業(yè)務(wù)主管部門審查-----相關(guān)上級(jí)業(yè)務(wù)部門提出建議后送本級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部審查----上級(jí)法律合規(guī)部匯總意見進(jìn)行法律審查----上級(jí)行行長(zhǎng)會(huì)討論通過后簽批下發(fā)
C.下級(jí)行向上級(jí)主管部門申請(qǐng)----上級(jí)主管部門審查并提出建議------上級(jí)法律合規(guī)部匯總并進(jìn)行法律審查-----上級(jí)行長(zhǎng)會(huì)審議------討論通過后上級(jí)行長(zhǎng)簽批下發(fā)
D.下級(jí)行向上級(jí)法律合規(guī)部提出申請(qǐng)-------上級(jí)法律合規(guī)部匯總后分別送業(yè)務(wù)主管部門審查-------上級(jí)法律合規(guī)部匯總意見進(jìn)行法律審查----上級(jí)行行長(zhǎng)會(huì)討論通過后簽批下發(fā)
A.下級(jí)行向上級(jí)主管部門申請(qǐng)----上級(jí)主管部門審查并提出建議------上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)部審查并提出建議------上級(jí)法律合規(guī)部匯總并進(jìn)行法律審查-----上級(jí)行長(zhǎng)會(huì)審議------討論通過后上級(jí)行長(zhǎng)簽批下發(fā)
B.下級(jí)行向上級(jí)法律合規(guī)部提出申請(qǐng)-----上級(jí)法律合規(guī)部匯總后分別送業(yè)務(wù)主管部門審查-----相關(guān)上級(jí)業(yè)務(wù)部門提出建議后送本級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部審查----上級(jí)法律合規(guī)部匯總意見進(jìn)行法律審查----上級(jí)行行長(zhǎng)會(huì)討論通過后簽批下發(fā)
C.下級(jí)行向上級(jí)主管部門申請(qǐng)----上級(jí)主管部門審查并提出建議------上級(jí)法律合規(guī)部匯總并進(jìn)行法律審查-----上級(jí)行長(zhǎng)會(huì)審議------討論通過后上級(jí)行長(zhǎng)簽批下發(fā)
D.下級(jí)行向上級(jí)法律合規(guī)部提出申請(qǐng)-------上級(jí)法律合規(guī)部匯總后分別送業(yè)務(wù)主管部門審查-------上級(jí)法律合規(guī)部匯總意見進(jìn)行法律審查----上級(jí)行行長(zhǎng)會(huì)討論通過后簽批下發(fā)
A.一,一,一
B.一,一,二
C.二,二,一
D.二,二,二
A.文件,行文件,部門文件
B.授權(quán)書,基本授權(quán)書,一般授權(quán)書
C.批復(fù),基本批復(fù),特別批復(fù)
D.授權(quán)書,基本授權(quán)書,特別授權(quán)書
最新試題
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)過程和重點(diǎn)操作環(huán)節(jié)。
內(nèi)部控制的責(zé)任分離制度包括部門責(zé)任分離、崗位責(zé)任分離。
商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。
ATM機(jī)的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度,但可實(shí)行相互交叉分管。
在對(duì)關(guān)系人的授信調(diào)查和審批過程中,商業(yè)銀行內(nèi)部相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)回避。
為方便業(yè)務(wù)辦理,可以預(yù)先在空白重要憑證上加蓋印章備用。
辦理票據(jù)承兌業(yè)務(wù)要認(rèn)真審查貿(mào)易背景,嚴(yán)禁對(duì)無真實(shí)貿(mào)易背景的銀票進(jìn)行承兌。
貸款審查和審批人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)評(píng)估失準(zhǔn)和檢查失誤的責(zé)任。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)制度,對(duì)內(nèi)部控制的制度建設(shè)、執(zhí)行情況定期進(jìn)行回顧和檢討。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng),以合理的成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)。