單項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)分工易導(dǎo)致內(nèi)部控制失效的是()。

A.貨幣資金收付與記錄崗位分離
B.業(yè)務(wù)處理與內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立
C.款項(xiàng)結(jié)算與審核分離
D.支票、印章由一人保管,但要與記錄分離


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2.單項(xiàng)選擇題審查銀行存款余額時(shí),銀行存款余額調(diào)節(jié)表可出審計(jì)人員自行編制或向被審計(jì)單位索取,究競(jìng)選用哪種方式取決于()。

A.審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力
B.被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)人員的素質(zhì)
C.被審計(jì)單位內(nèi)部控制的健全程度
D.審計(jì)人員是否遵守審計(jì)準(zhǔn)則

4.單項(xiàng)選擇題以下各項(xiàng)控制措施中,預(yù)防員工貪污、挪用銷(xiāo)售款最有效的方法是()。

A.應(yīng)收賬款明細(xì)賬記錄人員兼容出納員
B.銀行存款出納與現(xiàn)金出納分工
C.收到客戶支票后寄送收款憑證
D.請(qǐng)客戶將貨款直接匯入企業(yè)指定的銀行賬戶

5.單項(xiàng)選擇題以下項(xiàng)目中發(fā)生舞弊的可能性最小的是()。

A.長(zhǎng)期從事貨幣資金管理的職員未進(jìn)行輪崗
B.應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)處理職責(zé)分工不明確
C.某一職員身兼采購(gòu)及記錄、差異處理等職責(zé)
D.管理當(dāng)局授權(quán)下屬對(duì)小額現(xiàn)金支出審批

最新試題

編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表應(yīng)遵循的會(huì)計(jì)原則中共同的是。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)人員對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查時(shí),應(yīng)當(dāng)審查的內(nèi)容有()

題型:多項(xiàng)選擇題

審查中發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位將下列子公司納入了合并范圈,其中不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)金流量表的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)中除與資產(chǎn)負(fù)債表相同者外,還有()

題型:多項(xiàng)選擇題

審查編制資產(chǎn)負(fù)債表遵循會(huì)計(jì)原則的情況時(shí),主要側(cè)重()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)關(guān)聯(lián)方交易審查時(shí),審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制測(cè)評(píng)時(shí),下列屬于審計(jì)人員應(yīng)執(zhí)行的測(cè)評(píng)程序是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)被審計(jì)單位銀行存款收支進(jìn)行截止期測(cè)試時(shí),審計(jì)人員可以實(shí)施的審計(jì)程序有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)外提供合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),下列有關(guān)關(guān)聯(lián)方披露的提法中,正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

針對(duì)現(xiàn)金流量表內(nèi)容的特殊性,須采用一些專(zhuān)門(mén)的審計(jì)方法不包括()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題