單項(xiàng)選擇題審查某企業(yè)應(yīng)付賬款時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆款項(xiàng)賬齡3年,金額238萬(wàn)元,詢(xún)問(wèn)被審計(jì)單位相關(guān)人員并查閱憑證,未能取得充分證據(jù),審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)()。

A.核對(duì)總賬與明細(xì)賬
B.確認(rèn)款項(xiàng)不需支付
C.做出賬實(shí)不符的結(jié)論
D.向債權(quán)人函證


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1.單項(xiàng)選擇題審查未入賬應(yīng)付賬款的審計(jì)程序時(shí),最有效的是()。

A.函證應(yīng)付賬款
B.抽查應(yīng)付賬款明細(xì)賬
C.抽查采購(gòu)貨物發(fā)票
D.審查資產(chǎn)負(fù)債表日后付款業(yè)務(wù)

3.單項(xiàng)選擇題將固定資產(chǎn)采購(gòu)與驗(yàn)收的職責(zé)相互分離,所要達(dá)到的目的是()。

A.防止篡改會(huì)計(jì)記錄
B.保證設(shè)備購(gòu)置符合采購(gòu)合同
C.防止不合理的采購(gòu)申請(qǐng)
D.防止使用部門(mén)低價(jià)變賣(mài)

4.單項(xiàng)選擇題K公司購(gòu)入一批價(jià)值86萬(wàn)元的貨物,2011年12月26日發(fā)票已到2012年1月3日貨物運(yùn)達(dá),貨款尚未支付。K公司2007年對(duì)此業(yè)務(wù)未作賬務(wù)處理。下列說(shuō)法中正確的是()。

A.K公司2011年年末存貨虛減86萬(wàn)元
B.K公司2011年年來(lái)應(yīng)付賬款虛減86萬(wàn)元
C.K公司的處理是正確的
D.K公司可不進(jìn)行記錄,但要在2011年度的財(cái)務(wù)報(bào)表附注中說(shuō)明

5.單項(xiàng)選擇題被審計(jì)單位采用計(jì)算機(jī)處理采購(gòu)業(yè)務(wù),訂貨單、驗(yàn)收單均沒(méi)有紙質(zhì)憑證,審計(jì)人員準(zhǔn)備對(duì)付款正確性進(jìn)行測(cè)試,最佳審計(jì)程序是()。

A.以供應(yīng)商為抽樣總體,抽查付款正確性
B.抽查大額應(yīng)付賬款,追蹤相應(yīng)的原始憑證
C.以付款業(yè)務(wù)為抽樣總體,抽取樣本并與儲(chǔ)存在計(jì)算機(jī)中的訂貨單、驗(yàn)收單及發(fā)票核對(duì)
D.以月末驗(yàn)收單為重點(diǎn),追蹤相應(yīng)付款環(huán)節(jié)

最新試題

審計(jì)人員對(duì)X公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),X公司當(dāng)年發(fā)生大額非貨幣性交易,應(yīng)提請(qǐng)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露()

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審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對(duì)賬單與銀行存款日記賬余額有300萬(wàn)元差額,其原因可能有()。

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對(duì)被審計(jì)單位銀行存款收支進(jìn)行截止期測(cè)試時(shí),審計(jì)人員可以實(shí)施的審計(jì)程序有()。

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審計(jì)人員對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查時(shí),應(yīng)當(dāng)審查的內(nèi)容有()

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針對(duì)現(xiàn)金流量表內(nèi)容的特殊性,須采用一些專(zhuān)門(mén)的審計(jì)方法不包括()

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審查資產(chǎn)負(fù)債表編制的正確性和編制方法的合規(guī)性主要采用()

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現(xiàn)金流量表編制的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)有別于資產(chǎn)負(fù)債表的是()

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對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制測(cè)評(píng)時(shí),下列屬于審計(jì)人員應(yīng)執(zhí)行的測(cè)評(píng)程序是()

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審計(jì)人員為了核實(shí)被審計(jì)單位列示于資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)價(jià)值的真實(shí)性和正確性,常要審查的內(nèi)容包括()

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