A.言詞證據(jù)
B.內(nèi)部證據(jù)
C.實物證據(jù)
D.外部證據(jù)
E.親歷證據(jù)
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A.審計工作底稿應(yīng)當(dāng)由審計組組長在編制審計報告前進(jìn)行審核
B.審計工作底稿審核人員應(yīng)答署審核意見
C.經(jīng)審核的審計工作底稿可以向編制人員修改
D.審核人員對審計工作底稿中記載的國家秘密和商業(yè)秘密負(fù)有保密責(zé)任
E.審計工作底稿米經(jīng)審核人員批準(zhǔn),不得對外提供
A.評價審計事項的事實依據(jù)
B.聯(lián)主古審計工作的紐帶
C.判斷被審計事項是非、優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)
D.考核審計人員業(yè)績的依據(jù)
E.做出審計決定的基礎(chǔ)
A.審計證據(jù)
B.審計標(biāo)準(zhǔn)
C.審計法規(guī)
D.審計準(zhǔn)則
A.相關(guān)性
B.充分性
C.可靠性
D.時效性
A.復(fù)印
B.加以說明
C.標(biāo)明采訪,并由提供者簽名或蓋章
D.告知被審計人
最新試題
多種管理主體對審計業(yè)務(wù)質(zhì)量的管理,稱為審計質(zhì)量管理的()。
審計管理要服從于()。
關(guān)于信息系統(tǒng)測試的方法,以下說法錯誤的是()。
審計機(jī)關(guān)依據(jù)年度審計任務(wù),安排依次實施的所有審計項目的工作計劃,稱為()。
下列各項中,不屬于信息系統(tǒng)測試方法的是()。
審計質(zhì)最的內(nèi)容是指()。
審計管理的根本目的是要()。
審計機(jī)關(guān)開展審計質(zhì)最檢奇的內(nèi)容有()。
審計檔案工作包括()。
審計管理應(yīng)注重對()的管理。