A.數(shù)據(jù)錯誤未經(jīng)過IT人員一致審查
B.數(shù)據(jù)質(zhì)量報告無法提供對業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢的洞見
C.數(shù)據(jù)質(zhì)量報告每晚批量從數(shù)據(jù)倉庫中生成導(dǎo)出
D.報告中的數(shù)據(jù)錯誤在數(shù)據(jù)倉庫中已得到修正
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A.建議對未整改項實施補償性控制
B.評估未整改項導(dǎo)致的殘余風(fēng)險
C.停止跟蹤審計,因為問題尚未解決
D.確保在審計報告中保留未整改項
A.沒有對桌面電腦加密
B.沒有實施員工安全意識培訓(xùn)
C.員工可以遠(yuǎn)程辦公
D.安全政策有一年沒有進(jìn)行更新
A.掙得值分析(EVA)
B.投資回報分析(ROI)
C.甘特圖
D.關(guān)鍵路徑分析(CPA)
A.將事件記錄下來
B.集中精力將損害限制在有限范圍內(nèi)
C.刪除并修復(fù)受影響的系統(tǒng)
D.檢查受損系統(tǒng)的功能是否完好
A.用戶自律
B.供應(yīng)商實施突擊審計
C.系統(tǒng)管理員實施監(jiān)控
D.計量軟件
最新試題
在評估企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)實施供應(yīng)商時,信息系統(tǒng)審計師應(yīng)首先建議執(zhí)行()
開發(fā)人員對薪資系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)字段做了未經(jīng)授權(quán)的變更,下列哪一種控制弱點最可能導(dǎo)致該問題()
審計師發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在很多多余生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限沒有及時清除,審計師應(yīng)該建議()
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網(wǎng)上系統(tǒng)應(yīng)用在使用過程中由于數(shù)據(jù)量大導(dǎo)致延遲,系統(tǒng)響應(yīng)時間無法接受,哪一項可以提升應(yīng)用的性能()
源代碼庫應(yīng)該設(shè)計用于()
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企業(yè)實施隱私政策是出于什么目的()
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