單項選擇題審計人員抽取了同一月份的若干張銷貨單,檢查銷售業(yè)務處理程序執(zhí)行情況,該內部控制測試的方式是()。

A.業(yè)務程序測試
B.實質性測試
C.了解測試
D.功能測試


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1.單項選擇題下列選項中,不是內部控制作用的是()。

A.保證會計及其他信息資料的真實準確
B.促進工作效率的提高和經(jīng)營目標的實現(xiàn)
C.保護財產(chǎn)物資的安全完整和有效使用
D.促進國家各項政策、法規(guī)的貫徹落實

2.單項選擇題對審計全過程中各種風險因素進行充分評估分析的為基礎的審計取證模式是()

A.賬目基礎審計
B.制度基礎審計
C.風險基礎審計
D.數(shù)據(jù)基礎審計

4.單項選擇題從證據(jù)來源看,下列審計證據(jù)中最可靠的是:()

A.從稅務機關直接獲取的納稅證明
B.被審計單位提供的銀行貸款合同副本
C.被審計單位提供的對未決訴訟預期判決結果的分析
D.審計人員利用客戶提供的數(shù)據(jù)親自計算的賬務比率

5.單項選擇題下列有關財務審計一般審計目標的表述中,正確的是()。

A.一般審計目標與管理層財務報表認定密切相關
B.一般審計目標是指按每個審計項目分別確定的目標
C.一般審計目標的“披露正確性”是指記錄的各類業(yè)務符合法律法規(guī)的規(guī)定
D.一般審計目標的“分類正確性”是指實際存在或發(fā)生的金額均已記錄或列報