多項選擇題以下針對審計檔案的說法中,正確的有()。

A.審計機關審計檔案應當實行集中統(tǒng)一管理
B.審計檔案是國家檔案的重要組成部分
C.審計機關的審計檔案管理工作接受同級檔案行政管理部門的領導
D.審計文件材料的檔案工作實行審計組組長負責制
E.審計檔案一般僅限于在審計機關內(nèi)部


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2.單項選擇題內(nèi)部控制測評的正確步驟是()。

A.調(diào)查了解內(nèi)部控制→對內(nèi)部控制進行初步評價→如果決定依賴內(nèi)部控制,實施內(nèi)部控制測試→對內(nèi)部控制進行再評價
B.對內(nèi)部控制進行初步評價→調(diào)查了解內(nèi)部控制→如果決定依賴內(nèi)部控制,實施內(nèi)部控制測試→對內(nèi)部控制進行再評價
C.對內(nèi)部控制進行初步評價→調(diào)查了解內(nèi)部控制→對內(nèi)部控制進行再評價→如果決定依賴內(nèi)部控制,實施內(nèi)部控制測試
D.對內(nèi)部控制進行初步評價→如果決定依賴內(nèi)部控制,實施內(nèi)部控制測試→調(diào)查了解內(nèi)部控制→對內(nèi)部控制進行再評價

3.單項選擇題定期財產(chǎn)清查屬于控制活動中的()。

A.業(yè)務授權控制
B.職責分工控制
C.憑證記錄控制
D.實物控制

4.單項選擇題下列選項中,審計人員應當直接進行實質(zhì)性審查的情形包括()。

A.某項內(nèi)部控制設計合理且預期運行有效,能夠防止重要問題的發(fā)生
B.審計人員決定不依賴某項內(nèi)部控制的
C.僅實施實質(zhì)性審查不足以為發(fā)現(xiàn)重要問題提供適當、充分的審計證據(jù)
D.僅實施內(nèi)部控制測評足以發(fā)現(xiàn)重要問題提供適當、充分的審計證據(jù)
E.被審計單位規(guī)模較小、業(yè)務比較簡單

5.單項選擇題下列選項中,屬于控制環(huán)境的原則的是()。

A.組織應設定清晰明確的目標,以識別和評估與目標相關的風險
B.組織應展現(xiàn)對誠信和道德價值的承諾
C.組織應該選擇并執(zhí)行那些可以將影響其目標實現(xiàn)的風險降至可接受水平的控制活動
D.針對信息技術,組織應選擇并執(zhí)行一般控制活動以支持其目標的實現(xiàn)