問(wèn)答題什么是內(nèi)部控制?具體包括哪些要素?

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1.多項(xiàng)選擇題在確定何時(shí)實(shí)施審計(jì)程序時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的因素有()。

A.控制環(huán)境
B.錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)
C.何時(shí)能得到相關(guān)信息
D.審計(jì)證據(jù)使用的期間或時(shí)點(diǎn)

2.多項(xiàng)選擇題符合性測(cè)試的種類(lèi)包括()。

A.計(jì)劃符合性測(cè)試
B.追加符合性測(cè)試
C.同步符合性測(cè)試
D.截止性測(cè)試

3.多項(xiàng)選擇題審計(jì)程序的范圍是指實(shí)施某項(xiàng)審計(jì)程序的數(shù)量或次數(shù)。在確定審計(jì)程序的范圍時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)考慮下列()因素。

A.設(shè)計(jì)的審計(jì)程序的時(shí)間
B.確定的審計(jì)重要性水平
C.計(jì)劃獲取的保證程度
D.評(píng)估的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)將重要賬戶(hù)或交易類(lèi)別的部分或全部認(rèn)定的控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)為高水平的情況是()。

A.被審計(jì)單位的內(nèi)部控制失效
B.審計(jì)人員難以對(duì)內(nèi)部控制的有效性做出評(píng)價(jià)
C.審計(jì)人員擬不進(jìn)行符合性測(cè)試
D.控制政策與程序和認(rèn)定相關(guān)

6.單項(xiàng)選擇題下列不屬于了解被審計(jì)單位的內(nèi)部控制的控制要素是()。

A.控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程
B.信息系統(tǒng)和溝通
C.會(huì)計(jì)系統(tǒng)、控制程序
D.控制活動(dòng)、對(duì)控制的監(jiān)督

8.單項(xiàng)選擇題符合性測(cè)試應(yīng)盡可能安排在()進(jìn)行。

A.期中報(bào)表的前期
B.期中報(bào)表的后期
C.年末報(bào)表的前期
D.年末報(bào)表的后期

9.單項(xiàng)選擇題控制風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià),是為了確定實(shí)質(zhì)性測(cè)試的()。

A.性質(zhì)、時(shí)間、范圍
B.時(shí)間、范圍、手段
C.性質(zhì)、方法、程序
D.性質(zhì)、范圍、程序

10.單項(xiàng)選擇題建立健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)屬于()。

A.審計(jì)責(zé)任
B.會(huì)計(jì)責(zé)任
C.財(cái)政部門(mén)的責(zé)任
D.股東的責(zé)任