單項(xiàng)選擇題對(duì)于內(nèi)部審計(jì)師在注意到某些舞弊征兆之后的責(zé)任,以下哪項(xiàng)是最好的描述()?

A.擴(kuò)展審計(jì)工作來(lái)確定是否有理由進(jìn)行調(diào)查。
B.將情況報(bào)告給審計(jì)委員會(huì),申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)以便聘請(qǐng)外部專家來(lái)幫助調(diào)查可能存在的舞弊。
C.咨詢外部法律顧問,決定如何采取行動(dòng)。
D.向最高管理層報(bào)告舞弊的可能性,并詢問他們希望審計(jì)活動(dòng)怎樣繼續(xù)。


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1.單項(xiàng)選擇題充分的審計(jì)證據(jù)應(yīng)該是()

A.在工作底稿中較好地歸檔,并且交叉索引。
B.與審計(jì)意見直接相關(guān),并且包括所有的因素。
C.基于被認(rèn)為可信的參考資料。
D.足以說服一個(gè)審慎的人得出與審計(jì)師一樣的結(jié)論。

2.單項(xiàng)選擇題以下哪類人員的組合最適合參加結(jié)束會(huì)議(exitconference)()

A.在現(xiàn)場(chǎng)工作的助理內(nèi)部審計(jì)師、日常負(fù)責(zé)所審核活動(dòng)或部門的工作人員;
B.首席審計(jì)執(zhí)行官與負(fù)責(zé)所審核活動(dòng)或部門的管理人員;
C.負(fù)責(zé)的內(nèi)部審計(jì)師、熟悉運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié)并有權(quán)采取糾正措施的管理層的代表;
D.在現(xiàn)場(chǎng)工作的助理內(nèi)部審計(jì)師與負(fù)責(zé)所審核活動(dòng)或部門的管理人員。

3.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)是說明應(yīng)收賬款確實(shí)存在的最有證明力的證據(jù)()?

A.肯定式函證回函。
B.銷售發(fā)票。
C.提貨單。
D.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶應(yīng)收賬款的審計(jì)發(fā)現(xiàn),在過去兩年中,未收回應(yīng)收賬款占收入的比例有了大幅度增加。其原因是,在市場(chǎng)部的催促下,公司對(duì)一些信譽(yù)不好的客戶增加了賒銷量。在監(jiān)督公司如何處理該審計(jì)發(fā)現(xiàn)時(shí),以下哪項(xiàng)內(nèi)容作用最差()?

A.應(yīng)收賬款部經(jīng)理對(duì)收回未償還應(yīng)收賬款的反應(yīng);
B.信息技術(shù)部門關(guān)于落實(shí)新的應(yīng)收賬款系統(tǒng)的最新信息;
C.財(cái)務(wù)主任對(duì)糾正措施的定期更新;
D.負(fù)責(zé)重新評(píng)估賒銷政策的賒銷和市場(chǎng)部員工提供的信息。

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在開展工作中應(yīng)保持客觀性。假定首席審計(jì)執(zhí)行官收到一筆年度獎(jiǎng)金作為個(gè)人報(bào)酬的一部分,那么在什么情況下,這種獎(jiǎng)金會(huì)損害首席審計(jì)執(zhí)行官的客觀性()

A.該獎(jiǎng)金是由董事會(huì)或其所屬的薪酬管理委員會(huì)管理的;
B.該獎(jiǎng)金是基于收到的貨幣金額或所提議的未來(lái)的節(jié)約額作為審計(jì)結(jié)果的;
C.內(nèi)部審計(jì)工作范圍是評(píng)價(jià)內(nèi)部控制而不是評(píng)價(jià)賬戶余額;
D.以上三項(xiàng)都對(duì)。