單項選擇題內(nèi)部審計機構負責人應根據(jù)()規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。

A.年度審計項目計劃
B.審計項目的性質(zhì)、復雜性
C.審計項目的風險程度
D.審計資源


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最新試題

根據(jù)《湖南省內(nèi)部審計辦法》規(guī)定,單位主要負責人或者權力機構可以在法律和管理權限范圍內(nèi),授予內(nèi)部審計機構()等權力。

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根據(jù)《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定,金融機構辦理貸款業(yè)務,不得有下列()行為。

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審計人員實施審計時,應當按照下列()程序規(guī)定辦理。

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根據(jù)《湖南省內(nèi)部審計辦法》規(guī)定,內(nèi)部審計是指單位內(nèi)部依法獨立、客觀地對本*單位及其所屬單位的經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制的()進行監(jiān)督和評價。

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下列關于乙的抵押權存續(xù)期間和丙丁的保證期間的說法正確的是()。

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根據(jù)《擔保法》規(guī)定,當事人對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的,按照連帶責任保證承擔保證責任

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《審計法》所稱審計,是指審計機關依法獨立檢查被審計單位的()以及其他與財政收支、財務收支有關的資料和資產(chǎn),監(jiān)督財政收支、財務收支真實、合法和效益的行為。

題型:多項選擇題

《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定的紀律處分,包括警告、記過()。

題型:多項選擇題