單項(xiàng)選擇題貨物出口后應(yīng)在()后的第一個(gè)增值稅申報(bào)期之內(nèi)向主管退稅機(jī)關(guān)申報(bào)辦理退免稅手續(xù)(另有規(guī)定除外)。

A.60日
B.90日
C.120日
D.180日


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1.單項(xiàng)選擇題生產(chǎn)企業(yè)“免、抵、退”稅實(shí)行()申報(bào)制度。

A.隨時(shí)
B.按月
C.按季
D.半年

2.單項(xiàng)選擇題出口企業(yè)發(fā)生的運(yùn).保.傭等國(guó)外費(fèi)用在財(cái)務(wù)上應(yīng)作()處理

A.入“經(jīng)營(yíng)費(fèi)用”
B.入“管理費(fèi)用”
C.沖減“產(chǎn)品出口銷售收入”
D.入“其他業(yè)務(wù)支出”

3.單項(xiàng)選擇題生產(chǎn)企業(yè)出口貨物的銷售額應(yīng)以出口發(fā)票計(jì)算的離岸價(jià)并申報(bào)退(免)稅,若出口發(fā)票采用離岸價(jià)以外的價(jià)格開具并記帳的,則()

A.按照對(duì)應(yīng)出口貨物報(bào)關(guān)單上注明的離岸價(jià)申報(bào)退(免)稅
B.按照該出口發(fā)票上的金額扣除5%的國(guó)外運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、傭金后作為離岸價(jià)申報(bào)退(免)稅
C.先按照該出口發(fā)票金額入帳并申報(bào)退(免)稅,待收到國(guó)外運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、傭金發(fā)票后再?zèng)_減出口銷售
D.按照該發(fā)票金額扣除估計(jì)的國(guó)外運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、傭金后作為離岸價(jià)入帳并申報(bào)退(免)稅

4.單項(xiàng)選擇題目前外貿(mào)企業(yè)出口貨物退(免)稅的基本方式是()。

A.免、退稅
B.免、抵、退稅
C.免、抵稅
D.先征后退

最新試題

生產(chǎn)企業(yè)向符合條件的海上石油天然氣開采企業(yè)銷售的自產(chǎn)海洋工程結(jié)構(gòu)物增值稅退(免)稅的計(jì)稅依據(jù)是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某外貿(mào)企業(yè)出口黃酒,取得購(gòu)進(jìn)黃酒的增值稅專用發(fā)票和消費(fèi)稅專用繳款書及出口貨物報(bào)關(guān)單,則該企業(yè)消費(fèi)稅應(yīng)退稅額為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

離境退稅代理機(jī)構(gòu)選定后,省稅務(wù)局應(yīng)與選定的退稅代理機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)期限為()年。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

適用啟運(yùn)港退稅政策的經(jīng)停港有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于出口企業(yè)備案單證的規(guī)定正確的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

某增值稅一般納稅人2018年4月18日申請(qǐng)轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人,該企業(yè)2018年4月25日出口了一批服裝,該批服裝適用()政策。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

綜服企業(yè)對(duì)年度內(nèi)委托代辦退稅稅額超過(guò)100萬(wàn)元的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行出口貨物的貿(mào)易真實(shí)性核查的,每戶委托代辦退稅的生產(chǎn)企業(yè)核查覆蓋率不應(yīng)低于其代辦退稅業(yè)務(wù)的(),對(duì)有關(guān)核查情況應(yīng)有完備記錄和留存相關(guān)資料。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

出口企業(yè)或其他單位辦理出口退(免)稅備案手續(xù)的時(shí)間是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

實(shí)行先退后核的交通工具或機(jī)器設(shè)備需在報(bào)關(guān)出口之日起()個(gè)月內(nèi),按《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法管理辦法〉的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年24號(hào))第四條規(guī)定收齊有關(guān)單證,申報(bào)免抵退稅,辦理已退(免)稅的核銷。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

外貿(mào)企業(yè)適用退(免)稅政策的出口貨物在增值稅納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)將該銷售額填報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表的()欄。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題