A.審計(jì)人員需要檢查主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的真實(shí)性
B.審計(jì)人員不需要檢查主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)收入的劃分情況
C.若是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)收入劃分不合理,審計(jì)人員要進(jìn)行披露
D.審計(jì)人員要檢查主營(yíng)業(yè)務(wù)收入賬務(wù)處理的正確性
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A.計(jì)算本期主要產(chǎn)品的銷售額和毛利率,并與上期比較
B.比較本期各月?tīng)I(yíng)業(yè)收入的波動(dòng)情況
C.比較本期各月?tīng)I(yíng)業(yè)收入的實(shí)際數(shù)與計(jì)劃數(shù)
D.計(jì)算本期存貨周轉(zhuǎn)率,并與上期比較
E.計(jì)算本期流動(dòng)比率,并與上期比較
A.營(yíng)業(yè)成本的審查
B.異常收支項(xiàng)目的審查
C.費(fèi)用開(kāi)支合法性的審查
D.分類正確性的審查
A.固有風(fēng)險(xiǎn)和檢查風(fēng)險(xiǎn)合并稱為被審計(jì)單位的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
B.控制風(fēng)險(xiǎn)是指被審計(jì)單位內(nèi)部控制沒(méi)有及時(shí)防止、發(fā)現(xiàn)并糾正重大錯(cuò)報(bào)的可能性
C.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)總是存在于審計(jì)活動(dòng)中,且不可控制
D.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)可以降低至零
A.固有風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)
B.固有風(fēng)險(xiǎn)和檢查風(fēng)險(xiǎn)
C.被審計(jì)單位的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)和檢查風(fēng)險(xiǎn)
D.控制風(fēng)險(xiǎn)和檢查風(fēng)險(xiǎn)
A.審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)檔案的信息話管理,積極開(kāi)展審計(jì)檔案的利用工作
B.審計(jì)文件材料的歸檔時(shí)間不得遲于次年5月月底
C.審計(jì)檔案的借閱僅限于審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部借閱
D.審計(jì)檔案的借閱僅限于審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部,如有特殊情況的,須經(jīng)檔案管理部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)
E.審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)建立健全審計(jì)檔案利用制度
最新試題
審計(jì)目標(biāo)確定的決定性因素是()。
被審計(jì)單位日常交易采用自動(dòng)化控制,注冊(cè)會(huì)計(jì)師在實(shí)施控制測(cè)試時(shí),針對(duì)計(jì)算機(jī)是否能準(zhǔn)確計(jì)算發(fā)票金額的內(nèi)部控制實(shí)施測(cè)試,以下控制測(cè)試程序有效的有()。
為了測(cè)試被審計(jì)單位銷售交易是否記錄到正確的會(huì)計(jì)期間,注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)檢查()是否歸屬于同一適當(dāng)會(huì)計(jì)期間。
在國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則中,審計(jì)工作底稿專指()。
審計(jì)人員對(duì)現(xiàn)金流量表審查時(shí),使用金額驗(yàn)證法利用公式計(jì)算來(lái)驗(yàn)證“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目中不包括的內(nèi)容是()。
下列不屬于審計(jì)證據(jù)質(zhì)量特征的是()。
廣泛使用平行模擬法審計(jì)技術(shù)的是()。
對(duì)于國(guó)家審計(jì),審計(jì)組起草審計(jì)報(bào)告前,對(duì)審計(jì)工作底稿審核的人員是()。
下列各項(xiàng)中,符合審計(jì)職業(yè)道德要求的是()
下列選項(xiàng)中,不屬于審計(jì)質(zhì)量控制措施的是()