A.由精通該領(lǐng)域?qū)徲嫷母呒墝徲嫀焽?yán)格監(jiān)督指導(dǎo)該審計人員的工作。
B.該審計人員開展審計工作、編制審計報告,并交由首席審計執(zhí)行官詳細(xì)審閱。
C.A和B均是。
D.A和B均不是。
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A.不必尋求廣泛的技術(shù)研究和幫助就能將審計標(biāo)準(zhǔn)和程序熟練地應(yīng)用于特定審計工作的能力。
B.熟練地將會計和計算機(jī)信息系統(tǒng)方面的知識應(yīng)用于特定的或潛在的問題上。
C.對用于支持和形成審計發(fā)現(xiàn)的各種技巧的理解以及研究在任何審計工作中使用恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦虻哪芰Α?br />
D.在審查本組織的財務(wù)記錄和報告時對會計原則和技術(shù)有廣泛的鑒別能力。
A.不應(yīng)當(dāng)雇用該工程師,因?yàn)樗狈?nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)方面的知識。
B.可以雇用該工程師,而不必在乎他是否缺乏內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)方面的知識。
C.不應(yīng)當(dāng)雇用該工程師,因?yàn)樗狈嫼投悇?wù)方面的知識。
D.可以雇用該工程師,因?yàn)樗谝郧暗膷徫簧汐@得了內(nèi)部審計知識。
A.從日程表上刪除此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
B.使用現(xiàn)有員工執(zhí)行所有審計業(yè)務(wù)。
C.聘用一位工程顧問執(zhí)行這個比對。
D.接受承建商的書面聲明。
A.評價本組織包括醫(yī)療保健福利在內(nèi)的退休福利的債務(wù)估計。
B.將本組織的醫(yī)療保健計劃與行業(yè)內(nèi)提供的其他計劃進(jìn)行比較。
C.培訓(xùn)其員工執(zhí)行對本組織的一個主要分部的醫(yī)療保健成本的審計。
D.以上所有答案都正確。
首席審計執(zhí)行官考慮雇傭一個沒有內(nèi)部審計經(jīng)驗(yàn),但具有環(huán)境保護(hù)法律背景的資訊顧問。下列哪條指導(dǎo)能夠支持這個決定?()
Ⅰ.因?yàn)轭檰柸狈徲嫿?jīng)驗(yàn)背景,所以該決定是恰當(dāng)?shù)模?br /> Ⅱ.如果審計項(xiàng)目的主要是為了檢查工廠泄露對空氣質(zhì)量方面的環(huán)境影響,則這個決定是恰當(dāng)?shù)模?br /> Ⅲ.如果顧問主要用來培訓(xùn)內(nèi)部審計師如何評估可能被用作法庭證據(jù)的環(huán)境數(shù)據(jù),則該項(xiàng)決定是恰當(dāng)?shù)摹?/p>
A.Ⅰ正確。
B.Ⅱ正確。
C.Ⅱ和Ⅲ正確。
D.Ⅲ正確。
最新試題
在符合性測試過程中審計師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項(xiàng)活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()
如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致
現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個部門
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對于會計和審計事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()
在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動
以下哪項(xiàng)審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()
內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()