A.在請購單被提交給采購部門之前由部門主管進(jìn)行審查
B.當(dāng)計算機(jī)提示存貨水平過低時由采購部門進(jìn)行訂貨
C.驗收部門在收到原始采購訂單之后才對待驗收商品進(jìn)行卸貨
D.在檢査部門提供了包括供應(yīng)商編制的送貨單在內(nèi)的驗收報告之后,商品才被入庫保存
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A.它的目標(biāo)與該組織整體目標(biāo)一致
B.它有大量技術(shù)人員
C.在預(yù)算過程中優(yōu)先考慮它
D.它運用最先進(jìn)的技術(shù)
內(nèi)部審計師正在對公司信用卡的使用情況進(jìn)行審計,以下哪項是應(yīng)主要關(guān)注的內(nèi)容?()
I.職責(zé)分工不充分
II.采購職能被削弱
III.信用卡可能被用于私利
IV.銀行要求公司進(jìn)行大額付款而不是多筆小額付款
A.I和III
B.II和IV
C.只有III
D.I、II、III和IV
A.由定期評估支持確定
B.由董事會決定
C.根據(jù)經(jīng)濟(jì)指數(shù),例如消費價格指數(shù)自動調(diào)整
D.等于單個資產(chǎn)的賬面價值
A.對風(fēng)險管理過程進(jìn)行評估和編制報告
B.管理已識別的風(fēng)險
C.評價管理層的風(fēng)險過程的充分性和有效性
D.對管理層實施控制咨詢,幫助應(yīng)對已識別的風(fēng)險
A.處理錯誤會增加
B.公司面臨的風(fēng)險將減少
C.處理時間增加
D.傳統(tǒng)的職責(zé)分離會減少
最新試題
內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()