A.避免與他妻子的接觸,獨立的進(jìn)行審計
B.將這一利益沖突告知首席審計執(zhí)行官
C.正常進(jìn)行審計并在審計工作報告中予以說明
D.讓被審計部門將其妻子暫時調(diào)離該工作區(qū)
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A.財務(wù)控制審計
B.績效審計
C.政策的合規(guī)性審計
D.經(jīng)營性審計
A.公司在2月份的銷售額增加了一倍,對應(yīng)的銷售費用也增加
B.某設(shè)備發(fā)生了大量的銷售退回,銷售額出現(xiàn)增加狀態(tài)
C.銷售費用伴隨著冷淡期的到來而減少
D.銷售產(chǎn)品的數(shù)量增加,銷售退回數(shù)量減少
A.不以該經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),利用同類行業(yè)的經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估
B.與該部門的管理層進(jìn)行溝通,就衡量經(jīng)營業(yè)績的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致意見
C.以自己的工作經(jīng)驗判斷對經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)的正確理解
D.對經(jīng)營狀況進(jìn)行分析,收集數(shù)據(jù)確立共同的標(biāo)準(zhǔn)
A.將本期的零件替換記錄與上期的進(jìn)行比較
B.將庫存零件進(jìn)行盤點并與驗收報告進(jìn)行比對
C.對實際替換的零件數(shù)量進(jìn)行分析,并與采購訂單進(jìn)行對比
D.將零件的訂購單和驗收單進(jìn)行對比
A.內(nèi)部審計師不偏不倚的審計判斷
B.內(nèi)部審計師是否參加了本年的持續(xù)教育
C.剛進(jìn)入內(nèi)部審計部門的內(nèi)部審計師是來自于哪個部門的
D.給內(nèi)部審計師分配任務(wù)時所依照的標(biāo)準(zhǔn)
最新試題
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計團(tuán)隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門
內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()
因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()
某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()