單項選擇題下列選項中,提供的數(shù)據(jù)傳輸方式安全性最低的網(wǎng)絡(luò)是:()

A.專用網(wǎng)絡(luò)
B.局域網(wǎng)絡(luò)
C.區(qū)域網(wǎng)絡(luò)
D.公用交換網(wǎng)絡(luò)


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3.單項選擇題在考慮是否將現(xiàn)有的內(nèi)部審計資源從正在進行的合規(guī)性審計轉(zhuǎn)向管理層要求的對某分公司進行審計時下面哪項是最不重要的一項?()

A.上一年該分公司費用的增長。
B.該分公司一年前由外部審計師進行過一次財務(wù)審計。
C.與合規(guī)性審計相關(guān)的舞弊的可能性。
D.與合規(guī)性審計相關(guān)的潛在的重大違規(guī)罰款的可能性。

4.單項選擇題在進行審計活動時,審計師進行初步風險評估發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒有風險管理程序。根據(jù)國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架,下列最為合理的措施是?()

A.內(nèi)審活動關(guān)于如何建立相關(guān)風險管理程序向管理層提出建議。
B.制定風險管理政策是管理層的權(quán)利,不屬于內(nèi)部審計活動的范圍。
C.首席執(zhí)行審計官應(yīng)向外部法律顧問尋求關(guān)于處理風險管理的違法現(xiàn)象的意見。
D.審計委員會應(yīng)該認為缺乏風向管理程序是一個信號,應(yīng)對管理層實施舞弊檢查。

5.單項選擇題管理層注意到某分公司最近開支增加,利潤降低,要求內(nèi)部審計部門對該分公司進行經(jīng)營審計。管理層希望該項審計能盡早完成,并要求內(nèi)部審計部門投入一切可能的資源。但首席審計執(zhí)行官認為時間上有矛盾,因為內(nèi)部審計部門此時正忙于審計委員會下達的一個重要的合法性審計任務(wù)。關(guān)于對這兩個項目風險評估的表述哪項正確?()

A.風險高低應(yīng)通過對組織潛在價值的估計或不利因素的暴露來衡量。
B.審計委員會要求進行的被審計事項,其風險總是高于管理層要求進行的被審計事項。
C.預(yù)算金額高的被審計事項的風險總是高于預(yù)算金額低的被審計事項。
D.以上三個都不是。

最新試題

某內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一項高估存貨從而增加了部門上報利潤的計劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準了此項高估存貨的計劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負責此項計劃的實施。該內(nèi)部審計師應(yīng)該:()

題型:單項選擇題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財務(wù)報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題

審計師希望測試醫(yī)療保險公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過恰當批準記錄,包括向經(jīng)批準的病人證實索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權(quán)利人政策等。那么最為恰當?shù)膶徲嫵绦蚴牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

管理層對于計算機安全的積極性似乎隨著環(huán)境的變化而改變,尤其是在發(fā)生其他計算機災(zāi)難的情況下。在做出有關(guān)計算機安全的成本一收益的綜合建議時,應(yīng)該關(guān)注下列()概念。Ⅰ.未實施安全保障的潛在損失。Ⅱ.災(zāi)難發(fā)生的概率。Ⅲ.實施并運行計算機安全的成本和效果。

題型:單項選擇題

注冊會計師做出是否實施函證程序是只需考慮:評估程序重大報錯風險

題型:判斷題

審計報告中應(yīng)該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

設(shè)定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

關(guān)于增加強調(diào)事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題

以下哪一項抽樣計劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進行額外的抽樣?()

題型:單項選擇題

函證是指注冊會計師為了獲取影響財務(wù)報表或相關(guān)披露認定的項目的信息,通過直接來自第三方對有關(guān)信息和現(xiàn)存狀況的聲明,獲取和評價審計證據(jù)的過程。

題型:判斷題