單項選擇題通過與資料錄入人員面談,內部審計師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計師應采取以下哪項措施?()

A.避免再涉及該缺陷
B.詢問非直接問題以明確更多與之相關的真實信息
C.與錄入人員討論該缺陷,以及時明確是否報告該發(fā)現(xiàn)
D.計劃進行第二次面談,并通過其它方法確定該缺陷是否真實存在


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1.單項選擇題以下哪項表述表明內審人員在用錯誤的方式使用內部控制問卷方式?()

A.用書面注釋或解釋闡述所有答案
B.在與負責被審計領域的人面談過程中填寫調查問卷
C.構造一份調查問卷,以便否定的回答能夠引起重視
D.用文字說明或流程圖補充一個已完成的調查問卷

2.單項選擇題有意識地使用主動語氣會改善書面交流,以下哪一項未使用主動語氣?()

A.存貨計數(shù)工作將被存貨職員完成
B.約定在下周四上午9點
C.分部審計長(controller)直接向公司審計長報告
D.給定上述情況,我們這時不能推薦批準

3.單項選擇題以下各項均是寫作商業(yè)備忘錄的合適的風格,除了:()

A.積極注重寫作風格
B.對所有閱讀者表示尊敬
C.應適合演示與發(fā)送
D.平實地表達觀點而不夸張

5.單項選擇題內部審計師正計劃對質量控制部門進行審計,以下哪項文件最不可能用于初步調查問卷的編制工作?()

A.質量控制文件的分析
B.永久性審計檔案
C.以前的審計報告
D.對質量控制部門的管理章程

最新試題

以下哪項不是對中期報告的適當說法?()

題型:單項選擇題

銀行出納有可能利用經過授權的出納終端,通過將資金轉入或轉出客戶賬戶,來核銷其個人經常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經授權行為的控制是()。

題型:單項選擇題

在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計樣本的金額精確度范圍大于預期的精確度范圍,這表明()。

題型:單項選擇題

某位高級管理成員是所審核經營領域的主管的上級之一,他要求查看有關審計發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計發(fā)現(xiàn)的最恰當方式是()。

題型:單項選擇題

關于增加強調事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題

以下關于實務中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題

審計報告中應該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

下列哪項關于調查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

一名銀行內部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標的審計程序是()。

題型:單項選擇題

下列()概念可以區(qū)別電子審計工作底稿同傳統(tǒng)審計工作底稿的保存方式。

題型:單項選擇題