單項選擇題
在對銀行的審計中,內(nèi)部審計師李某發(fā)現(xiàn)一貸款官員批準(zhǔn)了向某企業(yè)集團(tuán)所屬的各獨(dú)立機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款,這違反了常規(guī)政策。李某認(rèn)為這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團(tuán)的一個主要負(fù)責(zé)人關(guān)系密切,李某應(yīng)當(dāng):()
A.通知該貸款官員采取糾正措施,可以不報告該違規(guī)行為。.
B.將違規(guī)行為報告給銀監(jiān)會,因為這構(gòu)成了銀行控制系統(tǒng)的重大缺陷。
C.擴(kuò)大審計范圍,確定貸款官員是否有舞弊行為,并在后續(xù)調(diào)查完后將調(diào)查結(jié)果向?qū)徲嬑瘑T會報告。
D.將此利益沖突和違規(guī)行為告知管理層,并建議作進(jìn)一步調(diào)查。