A.事先編好的空白采購訂單在采購部門內(nèi)部保管。
B.采購程序被設(shè)計良好。而且除非采購監(jiān)事另有指示,這些程序一般得到遵守。
C.由于2,000美元以上的采購活動需要兩個人的簽名,正常的經(jīng)營性采購都在500美元到2,000美元之間。
D.采購代理投資公開上市的互助基金,而該基金的投資組合中包括公司某供應(yīng)商的股票。
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A.合理性檢查;
B.數(shù)據(jù)自檢;
C.前期數(shù)據(jù)核對;
D.數(shù)值正確性檢查。
A.開展這筆交易,因為這么做將使公司和交易員都能從中受益。
B.讓能源公司的另一位交易員做這筆交易,以避免利益沖突。
C.在向風(fēng)險監(jiān)督委員會披露該信息的同時開展該筆交易,以充分利用這次機會。
D.冒著失去交易機會的風(fēng)險將做決定的責(zé)任推給管理層。
A.運營、財務(wù)報告及合規(guī)
B.運營、信息及合規(guī)
C.信息、財務(wù)報告及監(jiān)控
D.運營、信息及監(jiān)控
A.控制過程;
B.控制環(huán)境;
C.治理過程;
D.管理的理念和經(jīng)營風(fēng)格。
以下哪項內(nèi)容說明了讓員工參與控制自我評價過程的原因?()
I、員工更有動力來正確完成他們的工作;
II、員工對其工作持客觀態(tài)度;
III、員工能對內(nèi)部控制提供獨立評價;
IV、管理人員希望從員工處獲得反饋。
A.只有I和II是對的;
B.只有I和IV是對的;
C.只有III和IV是對的;
D.只有II和IV是對的
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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進行優(yōu)先排序()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()
評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()
某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()