單項選擇題內部審計計劃監(jiān)督合約的執(zhí)行結果,這個合約是關于實體安全的一系列建議。這些變化需要重新設計和重建的物理設施和電子安全系統(tǒng)的安裝。下列哪些信息不需要由內部審計提前知道:()

A.哪些項目的書面文件發(fā)生了足夠的變化。
B.后續(xù)監(jiān)督調查的具體日期。
C.有效的管理對策的標準。
D.管理層期望以上建議被實施的日期。


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1.單項選擇題下列情況中首席風險官的職能最有效的是:()

A.與首席審計執(zhí)行官一起管理風險。
B.與直線管理者(直接的下級管理人員)一起管理風險。
C.作為高級管理層的一員來管理風險。
D.作為全面風險管理團隊的一員來監(jiān)督風險。

2.單項選擇題以下最有可能被認為是舞弊征兆的是:()

A.管理層在惡意收購之后被解聘。
B.迅速更換財務主管。
C.經營業(yè)務多元化發(fā)展。
D.稅務對納稅申報的核查。

3.單項選擇題以下不是清單檢查用于評估審計風險飽受爭議原因的是:()

A.審計人員無法做到對于清單上的條目都能夠準確理解并且進行精確推理。
B.該方法降低了數據采集的不確定性。
C.這一方法提供了關于所有因素都被考慮進去的錯覺。
D.不恰當的暗示清單上不同條目的比重。

4.單項選擇題下列關于統(tǒng)計抽樣優(yōu)于判斷抽樣的合理原因的描述,正確的是:()

A.可以消除主觀判斷。
B.使得定量測量更可信。
C.可以完全消除抽樣風險。
D.節(jié)省抽樣所需的時間。

最新試題

根據《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

內部審計章程應該做到以下哪些方面()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內部和外部交流得到控制

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為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

題型:單項選擇題

某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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應該認識到營銷內部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題