A.管理層將某一金額以下的采購審批權授予下屬。
B.某個人一直沒有輪崗,在總賬崗位工作了很長時間。
C.掌管上市流通證券的一個人負責實施采購、記錄采購和向高級管理層報告差異現(xiàn)象和盈虧情況。
D.應付賬款部門的職責和責任的分配模糊。
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A.分塊抽樣。
B.停一走抽樣。
C.貨幣單位抽樣。
D.屬性抽樣。
財產(chǎn)和意外保險公司的管理層對于索賠處理工作的效率和效果主要有兩大擔心。
(1)一些正在進行的賠付實際并不需要,或者賠付標準超過了政策規(guī)定的金額;
(2)許多索賠請求沒有得到及時答復。在對這一情況進行審計時,內部審計人員決定執(zhí)行初步調查,以收集關于索賠處理的性質和潛在問題的更多信息。
下列程序在收集關于索賠性質和潛在問題信息中效果最差的是:()
A.找理賠部門主管進行面談,了解更多關于程序和使用該程序的理由,同時獲得他們對于處理效率和索賠性質的觀察。
B.挑選理賠部門的部分雇員進行訪談,了解更多關于程序和使用該程序的理由,同時獲得他們對于處理效率和索賠性質的觀察。
C.給所有員工發(fā)送電子郵件,告訴他們存在的問題,要求他們給予回答。
D.發(fā)放調查問卷獲得關于索賠責任和控制程序有效性的進一步信息。
A.不需要判斷,因為一切都是按照公式計算出來的。
B.需要更大的數(shù)據(jù)樣本。
C.包含更精確的結果。
D.數(shù)據(jù)估計有可測量的可靠性。
A.拒絕遠程訪問的電子數(shù)據(jù)。
B.確定災難恢復計劃。
C.編寫數(shù)據(jù)安全程序防止偽授權人對數(shù)據(jù)的更改。
D.批準電子文件個人的身份應該作為數(shù)據(jù)字段存儲。
A.-0.89。
B.0.02。
C.1.5。
D.0.75。
最新試題
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()
某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目
某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()
由于內部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()
在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內()