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每日一練
章節(jié)練習(xí)
浙江農(nóng)村合作金融機構(gòu)內(nèi)部審計員內(nèi)部審計員(審計類)單項選擇題每日一練(2019.05.01)
來源:考試資料網(wǎng)
1
審計數(shù)據(jù)庫原則上()備份,異地存放。
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2
審計人員對被審計對象違規(guī)違紀(jì)或其他問題的,應(yīng)按規(guī)定編制()并附相關(guān)審計證據(jù)。
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3
內(nèi)部審計部門統(tǒng)一組織的多個審計項目,應(yīng)根據(jù)需要匯總審計情況和結(jié)果,編制(),并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,向派出機構(gòu)審計委員會或高管層報送。
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4
被審計對象對審計結(jié)果報告、意見書、審計整改通知書、審計處理處罰決定上載明事項有異議,可提出意見或另附說明材料,并于()內(nèi)向上一級審計監(jiān)督部門申請復(fù)議。
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5
隨著組織面臨風(fēng)險的日益復(fù)雜和多元,為有效配置審計資源,降低審計風(fēng)險,實現(xiàn)審計目標(biāo),在實施審計業(yè)務(wù)時,內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)全面關(guān)注()。
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