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每日一練
章節(jié)練習
浙江農村合作金融機構內部審計員單項選擇題每日一練(2019.01.19)
來源:考試資料網
1
內部控制缺陷可能是設計缺陷,也可能是()。
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2
審計總隊工作程序。審計總隊必須在省農信聯(lián)社統(tǒng)一領導下,按照浙江省農村信用社內部審計工作規(guī)定程序開展審計的各項工作,審計總隊項目實施堅持()原則。
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3
銀行卡受理機具提供的服務憑證上的()應進行適當屏蔽,以保護持卡人的信息安全。
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4
《審計證據(jù)準則》中規(guī)定,在評價審計證據(jù)時,應當考慮審計證據(jù)之間的相互印證關系及證據(jù)來源的可靠程度。下列說法不正確的是()。
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5
()是指不法分子惡意透支、騙領、冒用、使用偽造、變造或作廢的銀行卡以及特約單位詐騙給銀行造成經濟損失的可能性。
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